某县审计局202x年工作总结和202x年工作打算
202x年,某县审计局完成竣工结算审计项目XX个,送审金额XX万元,审定金额XX万元,审减金额XX万元,审减率XX%,XX个竣工结算项目征求意见中。继续XX、XX等XX个项目开展跟踪审计,出具XX份跟踪审计报告,加强对XX个跟审机构的监督。配合市审计局完成市重大经济事项专项审计调查。完成领导临时交办的专项审计XX个,正在对XX项目征地拆迁资金进行审计。现将我局202x年以来的重点工作推进情况、特色亮点工作情况、存在的问题及202x年工作思路打算情况报告如下。
一、202x年重点工作推进情况
(一)竣工结算项目。根据《中华人民共和国内部审计条例》有关规定,我局按照县委、县政府要求认真开展政府投资工程竣工结算审签工作。一是严格按照规范统一的工程项目送审资料清单和程序,对竣工结算项目进行审签。二是严格审核专家的聘用和管理,认真对送审资料的真实性、合法性、完整性、有效性进行审核,按规定结合实际扣除和纠正工程结算资料中多计、错计的工程量,大胆揭露问题并提出意见建议。目前,竣工结算项目已送审XX个,完成审计并出具审签报告XX份,发现问题XX个,提出审计建议XX条,尚有XX个项目专家正对工程造价审核中。
(二)跟踪审计项目。一是根据县政府《关于印发<全县政府投资建设项目跟踪审计管理办法>的通知》和《关于印发<全县基础设施及配套工程建设项目跟踪审计管理办法(试行)>的通知》规定,审计局指导跟审机构对基础设施及配套工程建设项目和城中村棚改工程进行跟踪审计调查,跟审机构共提交跟踪审计报告XX份,发出XX份联系单,发现问题XX个,已整改到位XX个,提出建议XX条。经审计局整理汇总,出具审计报告XX份,报告从建设程序、建设质量、造价控制三个方面反映了项目存在的XX个问题,提出审计建议XX条,制定了问题清单,由相关责任单位按照问题清单逐条梳理……
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